Добрый день, прочитала множество тем, но так и не смогла найти ответ на свой вопрос или какие-либо законодательные акты на эту тему. Мы ООО на ОСН. В одном квартале приобрели товар, на следующий день его вернули поставщику за "не надобностью" (наш покупатель отменил заказ). Провожу в программе через документ "возврат товара поставщику", распечатываю УПД, поставщик ее подписывает и нам возвращает, но у меня возникает разница между декларациями по прибыли и НДС. Могу сделать, конечно, и документом "реализация товаров", чтобы разницы не было, а потом взаимозачетом по договорам с этой организацией. Но все-таки хотелось бы понять, как правильно делать, не могу найти никаких документов именно по учету у покупателей.